Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de pagamentos

Foram encontradas 474 registros
Dados atualizados em: 23/12/2025 - 09:26:31 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
21/10/2025 EMPENHO: 03030003
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P* CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARES) DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS DE CELULAR E MODELOS TABLETES, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA NA TV DA CAMARA MUNICIPAL, SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM ESTRUTURA PHP ON-LINE, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS MESMOS NA WOLD WIDE WEB, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES,N/MES, CONF. NFS

R$ 3.595,00
20/10/2025 EMPENHO: 20080001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.

R$ 120.900,00
20/10/2025 EMPENHO: 02010012
F DE A LIMA ASSESSORIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES,N/MES, CONF. NFS

R$ 4.400,00
20/10/2025 EMPENHO: 07040001
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE N/MES, CONF. NFS

R$ 3.500,00
20/10/2025 EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO

R$ 156,96
20/10/2025 EMPENHO: 02070001
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO A ENEL REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES 09/2025, CONF. COMPROVANTE

R$ 806,60
20/10/2025 EMPENHO: 02050003
INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO CONTRIB. PREV, (INSS) PATRONAL REF. MES 09/2025, CONF. DARF

R$ 24.013,47
20/10/2025 EMPENHO: 14020002
FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE N/MES, CONF. NFS

R$ 5.000,00
20/10/2025 EMPENHO: 08070001
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE N/MES, CONF. NFS

R$ 16.500,00
20/10/2025 EMPENHO: 10020001
F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE.,N/MES, CONF. NFS

R$ 8.200,00
16/10/2025 EMPENHO: 15100002
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
16/10/2025 EMPENHO: 15100001
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
10/10/2025 EMPENHO: 01070001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO A CAGECE REF. AO MES 09/2025, CONF. COMPROVANTE

R$ 254,58
10/10/2025 EMPENHO: 01070001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO A CAGECE REF. AO MES 09/2025, CONF. COMPROVANTE

R$ 135,30
08/10/2025 EMPENHO: 08100001
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
02/10/2025 EMPENHO: 26090002
JOSE JENILTON AQUINO COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
02/10/2025 EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO

R$ 12,60
02/10/2025 EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO

R$ 13,08
29/09/2025 EMPENHO: 26090001
JOSE JENILTON AQUINO COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
29/09/2025 EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO

R$ 327,00
29/09/2025 EMPENHO: 20080002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG

R$ 53.193,00
29/09/2025 EMPENHO: 03030005
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG

R$ 10.626,00
29/09/2025 EMPENHO: 17040002
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO Á OUVIDORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ACERCA DO CONTROLE EXTERNO DO PODER LEGISLATIVO NOS TERMOS DO ART. 31 DA CF JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, N/MES, CONF. NFS

R$ 8.000,00
26/09/2025 EMPENHO: 04090001
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
26/09/2025 EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO

R$ 13,08
26/09/2025 EMPENHO: 03020005
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/ FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. N/MES, CONF. NFS

R$ 4.800,00
26/09/2025 EMPENHO: 12090001
FERNANDO CORTEZ FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA

R$ 600,00
25/09/2025 EMPENHO: 03030002
SOFTGON SISTEMAS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARES) DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS DE CELULAR E MODELOS TABLETES, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA NA TV DA CAMARA MUNICIPAL, SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM ESTRUTURA PHP ON-LINE N/MES, CONF. NFS

R$ 4.575,00
25/09/2025 EMPENHO: 24090001
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGO P/AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF. NF1

R$ 120,00
25/09/2025 EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO

R$ 26,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON