Demonstrativo das Despesas

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Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas

Dados atualizados em: 23/06/2026 - 09:46:42 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
10/06/2026
02010006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 05/2025, CONF. COMPROVANTE
PAGO
R$ 151,98
10/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
PAGO
R$ 13,27
10/06/2026
08060001
FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DA CUNHA NETO
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA KYOCERA M2640, COMPREENDENDO A TROCA DA PELÍCULA E DA MANTA DA UNIDADE DE FUSÃO, LUBRIFICAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLETES DA GAVETA DE PAPEL, ESVAZIAMENTO DA LIXEIRA DA UNIDADE REVELADORA E DO CILINDRO, LIMPEZA GERAL, REALIZAÇÃO DE AJUSTES TÉCNICOS E TESTES OPERACIONAIS PARA RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CONF. NFS
PAGO
R$ 2.000,00
10/06/2026
02010005
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES 04/2026, CONF. COMPROVANTE
PAGO
R$ 625,49
08/06/2026
08060001
FRANCISCO DE ASSIS CAMELO DA CUNHA NETO
01 - CÂMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA KYOCERA M2640, COMPREENDENDO A TROCA DA PELÍCULA E DA MANTA DA UNIDADE DE FUSÃO, LUBRIFICAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS ROLETES DA GAVETA DE PAPEL, ESVAZIAMENTO DA LIXEIRA DA UNIDADE REVELADORA E DO CILINDRO, LIMPEZA GERAL, REALIZAÇÃO DE AJUSTES TÉCNICOS E TESTES OPERACIONAIS PARA RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
EMPENHADO
R$ 2.000,00
08/06/2026
04050008
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO PREVENTIVO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA CONTRATANTE, ABRANGENDO A ANÁLISE CONTÍNUA E A SUPERVISÃO DE SERVIDORES LOCAIS, LINKS DE INTERNET, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE REDE, COM O OBJETIVO DE ANTECIPAR, IDENTIFICAR E MITIGAR FALHAS OU RISCOS OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A DISPONIBILIDADE, A ESTABILIDADE E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONF. NFS
PAGO
R$ 1.800,00
08/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPREENDENDO TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIGENTE.
LIQUIDADO
R$ 13,27
08/06/2026
04050008
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO PREVENTIVO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA CONTRATANTE, ABRANGENDO A ANÁLISE CONTÍNUA E A SUPERVISÃO DE SERVIDORES LOCAIS, LINKS DE INTERNET, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE REDE, COM O OBJETIVO DE ANTECIPAR, IDENTIFICAR E MITIGAR FALHAS OU RISCOS OPERACIONAIS, ASSEGURANDO A DISPONIBILIDADE, A ESTABILIDADE E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LIQUIDADO
R$ 1.800,00
08/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
PAGO
R$ 13,27
03/06/2026
02060001
CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
PAGO
R$ 1.200,00
03/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
PAGO
R$ 26,54
03/06/2026
02060001
CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), CONFORME PORTARIA
LIQUIDADO
R$ 1.200,00
03/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPREENDENDO TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIGENTE.
LIQUIDADO
R$ 26,54
03/06/2026
04050007
JOSE LIMA DA SILVA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AOS DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE DESPESAS VINCULADAS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
LIQUIDADO
R$ 5.000,00
03/06/2026
22050001
VALMIR LUCIO DE ALENCAR JUNIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
PAGO
R$ 1.200,00
03/06/2026
04050006
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE À GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E MELHORIA DA GESTÃO DE DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL CONF. NFS
PAGO
R$ 5.000,00
03/06/2026
04050006
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE À GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E MELHORIA DA GESTÃO DE DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
LIQUIDADO
R$ 5.000,00
03/06/2026
22050001
VALMIR LUCIO DE ALENCAR JUNIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), CONFORME PORTARIA
LIQUIDADO
R$ 1.200,00
03/06/2026
04050007
JOSE LIMA DA SILVA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LEVANTAMENTO, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AOS DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE DESPESAS VINCULADAS A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO, CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2026
PAGO
R$ 5.000,00
02/06/2026
02060001
CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), CONFORME PORTARIA
EMPENHADO
R$ 1.200,00
02/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPREENDENDO TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIGENTE.
LIQUIDADO
R$ 13,27
02/06/2026
14050001
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE. CONF. DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO Nº 2026.05.04.01-CMCS
LIQUIDADO
R$ 2.519,90
02/06/2026
01060001
FERNANDO CORTEZ FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), CONFORME PORTARIA
LIQUIDADO
R$ 1.200,00
02/06/2026
01060001
FERNANDO CORTEZ FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA
PAGO
R$ 1.200,00
02/06/2026
14050001
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM SUPORTE TÉCNICO E TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE CONF. NFSC
PAGO
R$ 2.519,90
02/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
PAGO
R$ 14,40
02/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
PAGO
R$ 13,27
01/06/2026
01060001
FERNANDO CORTEZ FILHO
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ (ALECE), CONFORME PORTARIA
EMPENHADO
R$ 1.200,00
01/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMPREENDENDO TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO VIGENTE.
LIQUIDADO
R$ 14,40
01/06/2026
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
PAGO
R$ 13,27
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