| 
																													15/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														05030001 CAMPOS SALES CHOCOLATES LTDA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 FORNECIMENTO DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS MULHERES DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 
														
														
													 |  													 
														R$ 854,73
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 12,69
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO A CAGECE REF. AO MES 04/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 138,38
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO A CAGECE REF. AO MES 04/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 260,37
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														13050001 FERNANDO CORTEZ FILHO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA 
														
														
													 |  													 
														R$ 1.200,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 12,69
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														13050001 FERNANDO CORTEZ FILHO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14/05 E 15/05/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA. 
														
														
													 |  													 
														R$ 1.200,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													13/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														13050001 FERNANDO CORTEZ FILHO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14/05 E 15/05/2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA. 
														
														
													 |  													 
														R$ 1.200,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													12/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 138,38
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													12/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 260,37
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													12/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														12050002 JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, TOMADAS ELÉTRICAS E LIMPEZA A SECO DE UM SOFÁ, REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO ARQUIVO, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
														
														
													 |  													 
														R$ 440,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													12/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														12050001 I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR OS PROFISSIONAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, ATENDENDO AO INTERESSE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 
														
														
													 |  													 
														R$ 2.612,06
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													09/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 12,69
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													09/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														20030001 RAFAEL ARRAIS SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PELA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, COMPREENDENDO: CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE DIREITO CÍVEL, INCLUINDO A PROPOSITURA, DEFESAS E RECURSOS DE AÇÕES, SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, RETIFICAÇÕES DE REGISTROS PÚBLICOS, 
														
														
													 |  													 
														R$ 4.000,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													09/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 12,69
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													07/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														07050001 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA 
														
														
													 |  													 
														R$ 600,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													07/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														07050001 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA. 
														
														
													 |  													 
														R$ 600,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													07/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														07050001 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS NETO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA. 
														
														
													 |  													 
														R$ 600,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													05/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 15,60
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													05/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 15,60
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													05/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														05050001 MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
														
														
													 |  													 
														R$ 2.870,50
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													02/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02050003 INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTAÇÃO DO NE 02.01.004 REF. AS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 192.000,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													02/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02050002 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO), DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DA LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS), BEM COMO DEMAIS NORMATIVOS CORRELATOS APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
														
														
													 |  													 
														R$ 6.250,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													02/05/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02050001 A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DE TRABALHO QUE PROPORCIONEM MAIOR OTIMIZAÇÃO DE TEMPO E PRECISÃO NOS PROCESSOS, INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE DADOS JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. 
														
														
													 |  													 
														R$ 8.750,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													28/04/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														03030007 INSS - MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS AUTONOMO DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 1.284,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													28/04/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010004 INSS-RECEITA FEDERAL
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORE COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 22.967,10
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													25/04/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														25040002 ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA 
														
														
													 |  													 
														R$ 600,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													25/04/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														25040001 CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA 
														
														
													 |  													 
														R$ 600,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													25/04/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														03030005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG 
														
														
													 |  													 
														R$ 848,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													25/04/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG 
														
														
													 |  													 
														R$ 3.047,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 |