| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														03030005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTAÇÃO NE  02.01.0003 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS  EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, DURANTE O  CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 10.626,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														03030005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTAÇÃO NE  02.01.0003 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS  EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, DURANTE O  CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 4.933,50
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010009 IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NA VELOCIDADE DE 150MBPS, INCLUINDO IP PÚBLICO E SUPORTE 24HRS, N/MES, CONF. NFPSC 
														
														
													 |  													 
														R$ 700,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 81,06
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02070002 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 147,36
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02070001 ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NCESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. MES 06/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 333,34
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010005 ENEL CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NCESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REF. AO MES 06/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 192,78
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														10020001 F.C.MORAIS CONTABILIDADE - ME
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO SALES/CE.,N/MES, CONF. NFS 
														
														
													 |  													 
														R$ 8.200,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010012 F DE A LIMA ASSESSORIA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES,N/MES, CONF. NFS 
														
														
													 |  													 
														R$ 4.400,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														03030003 RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARES) DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS DE CELULAR E MODELOS TABLETES, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA NA TV DA CAMARA MUNICIPAL.N/MES CONF. NFS 
														
														
													 |  													 
														R$ 3.595,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														14020002 FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, N/MES, CONF. NFS 
														
														
													 |  													 
														R$ 5.000,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														07040001 L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PUBLICOS COM ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, N/MES, CONF. NFS 
														
														
													 |  													 
														R$ 3.500,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES EM EXERCÍCIO NESTE PODER LEGISLATIVO MUNCIIPAL, CONF. FOPAG 
														
														
													 |  													 
														R$ 60.062,50
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													18/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG. 
														
														
													 |  													 
														R$ 120.900,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													11/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTO DO N.E.:  02.01.0006, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 244,73
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													11/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO REF. AO MES 06/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 138,06
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													11/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO REF. AO MES 06/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 15,05
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													11/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTO DO N.E.:  02.01.0006, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 138,06
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													11/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010006 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 15,05
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													11/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO P/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO COMPLEMENTAR REF. AO MES 06/2025, CONF. COMPROVANTE 
														
														
													 |  													 
														R$ 244,73
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													08/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														08070001 MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAR JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE INEGIBILIDADE Nº 2025.07.07.01-INEX 
														
														
													 |  													 
														R$ 99.000,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													04/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														30060001 FERNANDO CORTEZ FILHO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ ? ALECE., CONFORME PORTARIA. 
														
														
													 |  													 
														R$ 1.200,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													04/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														04070001 I.M.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL COMA A FINALIDADE  IDENTIFICAR OS PROFISSIONAIS NO EXERCIODE SUAS FUNÇÕES, ATENDENDO OS INTERESSES INTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES 
														
														
													 |  													 
														R$ 179,12
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													04/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														30060001 FERNANDO CORTEZ FILHO
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGO DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR(A), CONF. PORTARIA 
														
														
													 |  													 
														R$ 1.200,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													04/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 12,69
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													04/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 12,69
														
														
													 |  													 
														
														
														 LIQUIDADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													02/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02070002 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTO DO EMPENHO N.E. 02.01.0007, REF. A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIAS PROVENIENTE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 4.000,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													02/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02010007 BANCO DO BRASIL S/A
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO 
														
														
													 |  													 
														R$ 11,70
														
														
													 |  													 
														
														
														 PAGO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													02/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														02070001 ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.E. 02.01.0005, REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NCESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 8.000,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 | 
																									
												
												
																								
													
																										| 
																													01/07/2025
															
														
														
														
													 | 
																										 
														01070001 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
													 |  													 
														01 - CÂMARA MUNICIPAL
														 COMPLEMENTO DO N.E.:  02.01.0006, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMPREENDENDO O CONSUMO MENSAL NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO SEDE E ANEXO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 
														
														
													 |  													 
														R$ 2.500,00
														
														
													 |  													 
														
														
														 EMPENHADO 
														
														
														
													 |  																																																																																																								
																												
																																										
																											 |